Budget Soziale Dienste
Haushaltsdiagramm
-3.470.900 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-3.470.900 €
75,25%
673.700 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
673.700 €
14,61%
-339.600 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-339.600 €
7,36%
-64.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-64.400 €
1,40%
30.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
30.000 €
0,65%
-18.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.000 €
0,39%
-14.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.800 €
0,32%
1.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
1.000 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 704.700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.907.700 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.203.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.203.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.203.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -13.500 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.216.500 € |