Budget Soziale Dienste

Haushaltsdiagramm

-3.070.900 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-3.070.900 €
72,32%
673.700 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
673.700 €
15,87%
-339.600 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-339.600 €
8,00%
-104.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-104.100 €
2,45%
30.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
30.000 €
0,71%
-14.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.900 €
0,35%
-12.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.000 €
0,28%
1.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
1.000 €
0,02%
-100 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-100 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -3.070.900 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    673.700 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -339.600 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -104.100 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    30.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -14.900 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -12.000 €
  • 06 Erträge aus Transferleistungen
    1.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -100 €
  • Summe
    -2.836.900 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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