Budget Soziale Dienste
Haushaltsdiagramm
-3.070.900 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-3.070.900 €
72,32%
673.700 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
673.700 €
15,87%
-339.600 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-339.600 €
8,00%
-104.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-104.100 €
2,45%
30.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
30.000 €
0,71%
-14.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.900 €
0,35%
-12.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.000 €
0,28%
1.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
1.000 €
0,02%
-100 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-100 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 704.700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.541.600 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.836.900 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.836.900 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.836.900 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.900 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.846.800 € |