Budget Soziale Dienste
Haushaltsdiagramm
-2.903.123,25 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-2.903.123,25 €
77,63%
680.686,70 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
680.686,70 €
18,20%
44.288,55 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
44.288,55 €
1,18%
-44.030,20 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-44.030,20 €
1,18%
-26.148,44 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-26.148,44 €
0,70%
18.286,64 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
18.286,64 €
0,49%
-12.385,44 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.385,44 €
0,33%
-10.796,29 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.796,29 €
0,29%
56,73 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
56,73 €
0,00%
-0,87 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,87 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 743.318,62 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.996.484,49 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.253.165,87 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.253.165,87 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.253.165,87 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.509,56 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.262.675,43 € |