Budget Soziale Dienste
Haushaltsdiagramm
-2.676.345,22 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-2.676.345,22 €
79,40%
554.559,97 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
554.559,97 €
16,45%
56.953,19 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
56.953,19 €
1,69%
-46.341,70 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-46.341,70 €
1,37%
-15.626,25 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.626,25 €
0,46%
-11.251,09 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.251,09 €
0,33%
-9.599,30 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-9.599,30 €
0,28%
45,40 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
45,40 €
0,00%
2,12 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2,12 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 611.560,68 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.759.163,56 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.147.602,88 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.147.602,88 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.147.602,88 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -7.360,69 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.154.963,57 € |