Budget Soziale Dienste

Haushaltsdiagramm

-2.676.345,22 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-2.676.345,22 €
79,40%
554.559,97 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
554.559,97 €
16,45%
56.953,19 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
56.953,19 €
1,69%
-46.341,70 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-46.341,70 €
1,37%
-15.626,25 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.626,25 €
0,46%
-11.251,09 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.251,09 €
0,33%
-9.599,30 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-9.599,30 €
0,28%
45,40 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
45,40 €
0,00%
2,12 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2,12 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -2.676.345,22 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    554.559,97 €
  • 06 Erträge aus Transferleistungen
    56.953,19 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -46.341,70 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -15.626,25 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -11.251,09 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -9.599,30 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    45,40 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    2,12 €
  • Summe
    -2.147.602,88 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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