Budget Soziale Dienste

Haushaltsdiagramm

-2.699.675,28 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-2.699.675,28 €
79,27%
604.119,98 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
604.119,98 €
17,74%
-43.144,87 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-43.144,87 €
1,27%
-28.855,32 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-28.855,32 €
0,85%
-17.747,04 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.747,04 €
0,52%
-11.728,68 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.728,68 €
0,34%
445,14 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
445,14 €
0,01%
45,51 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
45,51 €
0,00%
-3,94 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3,94 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -2.699.675,28 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    604.119,98 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -43.144,87 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -28.855,32 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -17.747,04 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -11.728,68 €
  • 06 Erträge aus Transferleistungen
    445,14 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    45,51 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -3,94 €
  • Summe
    -2.196.544,50 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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