Budget Soziale Dienste

Haushaltsdiagramm

-2.644.551,33 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-2.644.551,33 €
79,65%
556.054,16 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
556.054,16 €
16,75%
-52.993,35 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-52.993,35 €
1,60%
33.237,10 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
33.237,10 €
1,00%
-22.180,54 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-22.180,54 €
0,67%
-11.139,72 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.139,72 €
0,34%
47,06 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
47,06 €
0,00%
46,95 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
46,95 €
0,00%
-5,35 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-5,35 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -2.644.551,33 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    556.054,16 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -52.993,35 €
  • 06 Erträge aus Transferleistungen
    33.237,10 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -22.180,54 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -11.139,72 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    47,06 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    46,95 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -5,35 €
  • Summe
    -2.141.485,02 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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