Budget Soziale Dienste
Haushaltsdiagramm
-2.644.551,33 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-2.644.551,33 €
79,65%
556.054,16 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
556.054,16 €
16,75%
-52.993,35 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-52.993,35 €
1,60%
33.237,10 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
33.237,10 €
1,00%
-22.180,54 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-22.180,54 €
0,67%
-11.139,72 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.139,72 €
0,34%
47,06 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
47,06 €
0,00%
46,95 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
46,95 €
0,00%
-5,35 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-5,35 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 589.385,27 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.730.870,29 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.141.485,02 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.141.485,02 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.141.485,02 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.528,90 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.151.013,92 € |