Budget Soziale Dienste
Haushaltsdiagramm
-3.020.474,92 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-3.020.474,92 €
77,13%
680.505,13 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
680.505,13 €
17,38%
120.409,34 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
120.409,34 €
3,07%
-57.933,67 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-57.933,67 €
1,48%
-17.494,85 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-17.494,85 €
0,45%
-15.709,20 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-15.709,20 €
0,40%
2.043,20 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
2.043,20 €
0,05%
-1.571,89 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.571,89 €
0,04%
79,46 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
79,46 €
0,00%
-1,04 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1,04 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 803.037,13 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.113.185,57 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.310.148,44 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.310.148,44 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.310.148,44 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -15.845,35 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.325.993,79 € |