Durchführung Büro für Integration
Haushaltsdiagramm
-236.256,50 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-236.256,50 €
63,64%
51.603,70 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
51.603,70 €
13,90%
-36.650,77 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-36.650,77 €
9,87%
33.049,90 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
33.049,90 €
8,90%
-13.620 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-13.620 €
3,67%
50 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
50 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 84.703,60 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -236.256,50 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.650,77 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen | -13.620 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -286.527,27 € |
20: Verwaltungsergebnis | -201.823,67 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -201.823,67 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -201.823,67 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.757,22 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -207.580,89 € |