Jugendhilfeplanung

Haushaltsdiagramm

-322.524,52 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-322.524,52 €
88,39%
-31.693,55 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-31.693,55 €
8,69%
-10.126,16 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.126,16 €
2,78%
509,29 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
509,29 €
0,14%
-19,43 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-19,43 €
0,01%
14,99 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
14,99 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -322.524,52 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -31.693,55 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -10.126,16 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    509,29 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -19,43 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    14,99 €
  • Summe
    -363.839,38 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
524,28 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-322.524,52 €
12: Versorgungsaufwendungen
-31.693,55 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.126,16 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-19,43 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-364.363,66 €
20: Verwaltungsergebnis
-363.839,38 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-363.839,38 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-363.839,38 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-14.807,68 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-378.647,06 €