Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-263.590,87 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-263.590,87 €
64,55%
-104.913,25 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-104.913,25 €
25,69%
22.057,87 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
22.057,87 €
5,40%
-11.251,09 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.251,09 €
2,76%
-6.208,86 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.208,86 €
1,52%
204,24 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
204,24 €
0,05%
-93 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-93 €
0,02%
-15,64 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-15,64 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 22.262,11 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -104.913,25 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -11.251,09 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.208,86 € |
14: Abschreibungen | -93 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen | -263.590,87 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15,64 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -386.072,71 € |
20: Verwaltungsergebnis | -363.810,60 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -363.810,60 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -363.810,60 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.476,14 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -367.286,74 € |