Jugendhilfeplanung

Haushaltsdiagramm

-413.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-413.300 €
87,81%
-52.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-52.000 €
11,05%
-4.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.900 €
1,04%
500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
500 €
0,11%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -413.300 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -52.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4.900 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    500 €
  • Summe
    -469.700 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
500 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-413.300 €
12: Versorgungsaufwendungen
-52.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.900 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-470.200 €
20: Verwaltungsergebnis
-469.700 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-469.700 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-469.700 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-19.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-488.700 €