Durchführung Büro für Integration
Haushaltsdiagramm
-270.981,33 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-270.981,33 €
55,87%
114.149,15 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
114.149,15 €
23,53%
-84.684,86 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-84.684,86 €
17,46%
-15.208,50 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-15.208,50 €
3,14%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 114.149,15 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -270.981,33 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -84.684,86 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen | -15.208,50 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -370.874,69 € |
20: Verwaltungsergebnis | -256.725,54 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -256.725,54 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -256.725,54 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -8.283,47 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -265.009,01 € |