Durchführung Büro für Integration

Haushaltsdiagramm

-316.089,66 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-316.089,66 €
68,32%
109.030 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
109.030 €
23,57%
-32.082,06 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-32.082,06 €
6,93%
-5.452,69 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-5.452,69 €
1,18%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -316.089,66 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    109.030 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -32.082,06 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -5.452,69 €
  • Summe
    -244.594,41 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
109.030 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-316.089,66 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-32.082,06 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-5.452,69 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-353.624,41 €
20: Verwaltungsergebnis
-244.594,41 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-244.594,41 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-10.092,50 €
30: Jahresergebnis
-254.686,91 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-18.007,20 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-272.694,11 €