Durchführung Büro für Integration
Haushaltsdiagramm
-316.089,66 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-316.089,66 €
68,32%
109.030 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
109.030 €
23,57%
-32.082,06 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-32.082,06 €
6,93%
-5.452,69 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-5.452,69 €
1,18%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 109.030 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -353.624,41 € |
20: Verwaltungsergebnis | -244.594,41 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -244.594,41 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -10.092,50 € |
30: Jahresergebnis | -254.686,91 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.007,20 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -272.694,11 € |