Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement

Haushaltsdiagramm

-392.688,73 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-392.688,73 €
32,64%
-372.492,74 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-372.492,74 €
30,96%
206.892,35 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
206.892,35 €
17,20%
122.563,73 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
122.563,73 €
10,19%
-73.533,63 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-73.533,63 €
6,11%
16.803,55 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
16.803,55 €
1,40%
-13.129,14 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.129,14 €
1,09%
2.607,75 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.607,75 €
0,22%
1.838 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.838 €
0,15%
478,01 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
478,01 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -392.688,73 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -372.492,74 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    206.892,35 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    122.563,73 €
  • 14 Abschreibungen
    -73.533,63 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    16.803,55 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -13.129,14 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    2.607,75 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    1.838 €
  • 21 Finanzerträge
    478,01 €
  • Summe
    -500.660,85 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
350.705,38 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-372.492,74 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-392.688,73 €
14: Abschreibungen
-73.533,63 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.129,14 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-851.844,24 €
20: Verwaltungsergebnis
-501.138,86 €
23: Finanzergebnis
478,01 €
26: Ordentliches Ergebnis
-500.660,85 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-6.400,07 €
30: Jahresergebnis
-507.060,92 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-16.086,20 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-523.147,12 €