Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement
Haushaltsdiagramm
-392.688,73 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-392.688,73 €
46,10%
-372.492,74 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-372.492,74 €
43,73%
-73.533,63 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-73.533,63 €
8,63%
-13.129,14 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.129,14 €
1,54%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 206.892,35 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.607,75 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 122.563,73 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.838 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 16.803,55 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 350.705,38 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -851.844,24 € |
20: Verwaltungsergebnis | -501.138,86 € |
23: Finanzergebnis | 478,01 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -500.660,85 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -6.400,07 € |
30: Jahresergebnis | -507.060,92 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -16.086,20 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -523.147,12 € |