Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement

Haushaltsdiagramm

-392.688,73 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-392.688,73 €
46,10%
-372.492,74 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-372.492,74 €
43,73%
-73.533,63 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-73.533,63 €
8,63%
-13.129,14 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.129,14 €
1,54%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -392.688,73 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -372.492,74 €
  • 14 Abschreibungen
    -73.533,63 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -13.129,14 €
  • Summe
    -851.844,24 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
206.892,35 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.607,75 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
122.563,73 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.838 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
16.803,55 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
350.705,38 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-851.844,24 €
20: Verwaltungsergebnis
-501.138,86 €
23: Finanzergebnis
478,01 €
26: Ordentliches Ergebnis
-500.660,85 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-6.400,07 €
30: Jahresergebnis
-507.060,92 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-16.086,20 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-523.147,12 €