Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement
Haushaltsdiagramm
-538.842,89 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-538.842,89 €
60,97%
-256.613,13 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-256.613,13 €
29,03%
-68.783,72 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-68.783,72 €
7,78%
-19.597,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-19.597,02 €
2,22%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 153.689,50 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 63.880,83 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.231 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 13.339,26 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 232.140,59 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -883.836,76 € |
20: Verwaltungsergebnis | -651.696,17 € |
23: Finanzergebnis | 125,48 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -651.570,69 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -651.570,69 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.770,38 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -656.341,07 € |