Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement
Haushaltsdiagramm
-402.381,64 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-402.381,64 €
51,08%
-301.423,85 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-301.423,85 €
38,26%
-70.818,65 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-70.818,65 €
8,99%
-13.157,92 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.157,92 €
1,67%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 137.365,53 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 194.774,62 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.461,45 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 9.278,86 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 342.880,46 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -787.782,06 € |
20: Verwaltungsergebnis | -444.901,60 € |
23: Finanzergebnis | 625,59 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -444.276,01 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -5.692,88 € |
30: Jahresergebnis | -449.968,89 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.729,85 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -454.698,74 € |