Parkraumbewirtschaftung und Mobilitätsmanagement

Haushaltsdiagramm

-402.381,64 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-402.381,64 €
51,08%
-301.423,85 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-301.423,85 €
38,26%
-70.818,65 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-70.818,65 €
8,99%
-13.157,92 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.157,92 €
1,67%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -402.381,64 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -301.423,85 €
  • 14 Abschreibungen
    -70.818,65 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -13.157,92 €
  • Summe
    -787.782,06 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
137.365,53 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
194.774,62 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.461,45 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
9.278,86 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
342.880,46 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-787.782,06 €
20: Verwaltungsergebnis
-444.901,60 €
23: Finanzergebnis
625,59 €
26: Ordentliches Ergebnis
-444.276,01 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-5.692,88 €
30: Jahresergebnis
-449.968,89 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-4.729,85 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-454.698,74 €