Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
Haushaltsdiagramm
-12.963.217,59 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-12.963.217,59 €
73,68%
-3.122.845,20 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-3.122.845,20 €
17,75%
-764.798,51 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-764.798,51 €
4,35%
-383.084,94 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-383.084,94 €
2,18%
-360.189,43 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-360.189,43 €
2,05%
-328 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-328 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.255,63 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 6.414.730,99 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 13.709.758,70 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 55 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 264.617,35 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 20.390.417,67 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -17.594.463,67 € |
20: Verwaltungsergebnis | 2.795.954 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 2.795.954 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -363.958,69 € |
30: Jahresergebnis | 2.431.995,31 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -55.592,67 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.376.402,64 € |