Steuerungsunterstützung Behördenleitung
Haushaltsdiagramm
-92.861,93 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-92.861,93 €
65,89%
-18.130,61 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-18.130,61 €
12,86%
-16.884 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-16.884 €
11,98%
9.152,16 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
9.152,16 €
6,49%
-3.777,55 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.777,55 €
2,68%
-134 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-134 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 9.152,16 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -131.788,09 € |
20: Verwaltungsergebnis | -122.635,93 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -122.635,93 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -122.635,93 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.087,88 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -123.723,81 € |