Steuerungsunterstützung Behördenleitung
Haushaltsdiagramm
-115.040,79 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-115.040,79 €
65,45%
-28.853,08 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-28.853,08 €
16,42%
-12.046,38 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.046,38 €
6,85%
-11.586,47 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-11.586,47 €
6,59%
7.873,35 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
7.873,35 €
4,48%
226,80 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
226,80 €
0,13%
-134 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-134 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 8.100,15 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -167.660,72 € |
20: Verwaltungsergebnis | -159.560,57 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -159.560,57 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -159.560,57 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.068,23 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -162.628,80 € |