Steuerungsunterstützung Behördenleitung
Haushaltsdiagramm
-151.232,66 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-151.232,66 €
72,58%
-29.141,63 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-29.141,63 €
13,99%
-11.167,62 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-11.167,62 €
5,36%
-8.375,36 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.375,36 €
4,02%
8.086,03 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
8.086,03 €
3,88%
226,80 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
226,80 €
0,11%
-134 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-134 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 8.312,83 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -200.051,27 € |
20: Verwaltungsergebnis | -191.738,44 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -191.738,44 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -191.738,44 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.215,40 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -193.953,84 € |