Steuerungsunterstützung Behördenleitung
Haushaltsdiagramm
-117.408,18 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-117.408,18 €
71,61%
-15.988,56 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-15.988,56 €
9,75%
-11.298,49 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-11.298,49 €
6,89%
-10.684,76 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-10.684,76 €
6,52%
8.420,67 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
8.420,67 €
5,14%
-134 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-134 €
0,08%
18,90 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
18,90 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 8.439,57 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -155.513,99 € |
20: Verwaltungsergebnis | -147.074,42 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -147.074,42 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -147.074,42 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.245,72 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -148.320,14 € |