Durchführung Büro für Integration

Haushaltsdiagramm

-179.929,72 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-179.929,72 €
68,32%
52.913,02 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
52.913,02 €
20,09%
-28.473,28 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-28.473,28 €
10,81%
-1.900 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-1.900 €
0,72%
145 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
145 €
0,06%
11,40 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
11,40 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -179.929,72 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    52.913,02 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -28.473,28 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -1.900 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    145 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    11,40 €
  • Summe
    -157.233,58 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
53.069,42 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-210.303 €
20: Verwaltungsergebnis
-157.233,58 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-157.233,58 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-157.233,58 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-9.324,87 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-166.558,45 €