Durchführung Büro für Integration

Haushaltsdiagramm

-236.256,50 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-236.256,50 €
63,64%
51.603,70 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
51.603,70 €
13,90%
-36.650,77 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-36.650,77 €
9,87%
33.049,90 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
33.049,90 €
8,90%
-13.620 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-13.620 €
3,67%
50 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
50 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -236.256,50 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    51.603,70 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -36.650,77 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    33.049,90 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -13.620 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    50 €
  • Summe
    -201.823,67 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
84.703,60 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-286.527,27 €
20: Verwaltungsergebnis
-201.823,67 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-201.823,67 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-201.823,67 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5.757,22 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-207.580,89 €