Durchführung Büro für Integration

Haushaltsdiagramm

-314.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-314.300 €
58,44%
150.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
150.000 €
27,89%
-59.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-59.500 €
11,06%
-14.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-14.000 €
2,60%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -314.300 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    150.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -59.500 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -14.000 €
  • Summe
    -237.800 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
150.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-387.800 €
20: Verwaltungsergebnis
-237.800 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-237.800 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-237.800 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-18.100 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-255.900 €