Jugendhilfeplanung

Haushaltsdiagramm

-272.220,91 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-272.220,91 €
86,00%
-31.379,68 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-31.379,68 €
9,91%
-12.339,22 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.339,22 €
3,90%
505,47 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
505,47 €
0,16%
-61,09 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-61,09 €
0,02%
32,74 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
32,74 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -272.220,91 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -31.379,68 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -12.339,22 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    505,47 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -61,09 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    32,74 €
  • Summe
    -315.462,69 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
538,21 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-316.000,90 €
20: Verwaltungsergebnis
-315.462,69 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-315.462,69 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-315.462,69 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-15.658,30 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-331.120,99 €