Jugendhilfeplanung

Haushaltsdiagramm

-314.573,70 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-314.573,70 €
86,69%
-33.038,64 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-33.038,64 €
9,10%
-14.742,78 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.742,78 €
4,06%
451,80 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
451,80 €
0,12%
-62,04 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-62,04 €
0,02%
4,38 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4,38 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -314.573,70 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -33.038,64 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -14.742,78 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    451,80 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -62,04 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    4,38 €
  • Summe
    -361.960,98 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
456,18 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-362.417,16 €
20: Verwaltungsergebnis
-361.960,98 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-361.960,98 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-361.960,98 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-16.079,72 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-378.040,70 €