Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-450.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-450.000 €
65,32%
-168.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-168.400 €
24,44%
-70.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-70.500 €
10,23%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 80.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 56.500 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 164.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -688.900 € |
20: Verwaltungsergebnis | -524.400 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -524.400 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -524.400 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -69.500 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -593.900 € |