Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-413.800 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-413.800 €
62,09%
-214.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-214.100 €
32,13%
-38.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-38.500 €
5,78%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -413.800 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -214.100 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -38.500 €
  • Summe
    -666.400 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
27.500 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
80.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
88.900 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
196.400 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-666.400 €
20: Verwaltungsergebnis
-470.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-470.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-470.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-70.600 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-540.600 €