Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-388.548,44 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-388.548,44 €
87,70%
-37.414,22 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-37.414,22 €
8,44%
-17.097,80 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-17.097,80 €
3,86%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.806,80 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 78.618,31 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 1.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.994,64 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 99.419,75 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -443.060,46 € |
20: Verwaltungsergebnis | -343.640,71 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -343.640,71 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -343.640,71 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.704,19 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -345.344,90 € |