Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-388.548,44 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-388.548,44 €
87,70%
-37.414,22 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-37.414,22 €
8,44%
-17.097,80 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-17.097,80 €
3,86%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -388.548,44 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -37.414,22 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -17.097,80 €
  • Summe
    -443.060,46 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
17.806,80 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
78.618,31 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.000 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
1.994,64 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
99.419,75 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-443.060,46 €
20: Verwaltungsergebnis
-343.640,71 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-343.640,71 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-343.640,71 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.704,19 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-345.344,90 €