Gesundheitsförderung
Haushaltsdiagramm
-4.924.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.924.300 €
80,93%
750.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
750.200 €
12,33%
243.800 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
243.800 €
4,01%
-133.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-133.800 €
2,20%
-30.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-30.000 €
0,49%
-1.600 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.600 €
0,03%
800 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
800 €
0,01%
-200 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 243.800 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 750.200 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 800 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 994.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.089.900 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4.095.100 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -4.095.100 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -4.095.100 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.098.600 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.193.700 € |