Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-377.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-377.000 €
70,82%
-85.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-85.000 €
15,97%
63.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
63.500 €
11,93%
-4.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.500 €
0,85%
-2.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.000 €
0,38%
200 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
200 €
0,04%
-100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-100 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 63.500 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 200 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 63.700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -468.600 € |
20: Verwaltungsergebnis | -404.900 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -404.900 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -404.900 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.300 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -406.200 € |