Erziehungsberatungsstellen

Haushaltsdiagramm

-746.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-746.000 €
86,87%
91.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
91.400 €
10,64%
-21.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.100 €
2,46%
300 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
300 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -746.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    91.400 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -21.100 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    300 €
  • Summe
    -675.400 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
91.400 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
300 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
91.700 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-767.100 €
20: Verwaltungsergebnis
-675.400 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-675.400 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-675.400 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-71.100 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-746.500 €