Durchführung Büro für Integration
Haushaltsdiagramm
-371.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-371.300 €
61,49%
170.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
170.000 €
28,16%
-53.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-53.500 €
8,86%
-9.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-9.000 €
1,49%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 170.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 170.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -433.800 € |
20: Verwaltungsergebnis | -263.800 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -263.800 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -263.800 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -21.300 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -285.100 € |