Budget Soziale Dienste
Haushaltsdiagramm
673.700 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
673.700 €
95,60%
30.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
30.000 €
4,26%
1.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
1.000 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 704.700 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -104.100 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -12.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.900 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen | -3.070.900 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -339.600 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.541.600 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.836.900 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.836.900 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.836.900 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.900 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.846.800 € |