Budget Soziale Dienste

Haushaltsdiagramm

556.054,16 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
556.054,16 €
94,34%
33.237,10 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
33.237,10 €
5,64%
47,06 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
47,06 €
0,01%
46,95 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
46,95 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    556.054,16 €
  • 06 Erträge aus Transferleistungen
    33.237,10 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    47,06 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    46,95 €
  • Summe
    589.385,27 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
589.385,27 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-52.993,35 €
12: Versorgungsaufwendungen
-11.139,72 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-22.180,54 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-2.644.551,33 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-5,35 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.730.870,29 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.141.485,02 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.141.485,02 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.141.485,02 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-9.528,90 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.151.013,92 €