Budget Soziale Dienste
Haushaltsdiagramm
556.054,16 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
556.054,16 €
94,34%
33.237,10 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
33.237,10 €
5,64%
47,06 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
47,06 €
0,01%
46,95 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
46,95 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 589.385,27 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -52.993,35 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -11.139,72 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.180,54 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen | -2.644.551,33 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5,35 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.730.870,29 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.141.485,02 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.141.485,02 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.141.485,02 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.528,90 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.151.013,92 € |