Budget Soziale Dienste
Haushaltsdiagramm
680.686,70 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
680.686,70 €
91,57%
44.288,55 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
44.288,55 €
5,96%
18.286,64 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
18.286,64 €
2,46%
56,73 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
56,73 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 743.318,62 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -44.030,20 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -12.385,44 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.796,29 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen | -2.903.123,25 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -26.148,44 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,87 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.996.484,49 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.253.165,87 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.253.165,87 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.253.165,87 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.509,56 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.262.675,43 € |