Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-363.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-363.400 €
52,78%
-159.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-159.600 €
23,18%
80.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
80.000 €
11,62%
-40.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-40.000 €
5,81%
29.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
29.000 €
4,21%
16.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
16.500 €
2,40%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 125.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -563.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -437.500 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 125.500 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -563.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -437.500 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -437.500 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -60.900 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -498.400 € |