Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-388.548,44 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-388.548,44 €
71,62%
78.618,31 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
78.618,31 €
14,49%
-37.414,22 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-37.414,22 €
6,90%
17.806,80 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
17.806,80 €
3,28%
-17.097,80 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-17.097,80 €
3,15%
1.994,64 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.994,64 €
0,37%
1.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
1.000 €
0,18%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 99.419,75 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -443.060,46 € |
20: Verwaltungsergebnis | -343.640,71 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 99.419,75 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -443.060,46 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -343.640,71 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -343.640,71 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.704,19 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -345.344,90 € |