Erziehungsberatungsstellen

Haushaltsdiagramm

-706.800 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-706.800 €
83,79%
73.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
73.200 €
8,68%
-23.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-23.200 €
2,75%
20.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
20.000 €
2,37%
-20.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-20.000 €
2,37%
300 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
300 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -706.800 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    73.200 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -23.200 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    20.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -20.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    300 €
  • Summe
    -656.500 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
93.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-750.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-656.500 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
93.500 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-750.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-656.500 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-656.500 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-70.500 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-727.000 €