Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-344.433,80 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-344.433,80 €
74,53%
-100.400,80 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-100.400,80 €
21,73%
-14.456,52 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-14.456,52 €
3,13%
-2.747,10 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.747,10 €
0,59%
-93 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-93 €
0,02%
-7,40 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7,40 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 38.210 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 102,19 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 38.312,19 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -462.138,62 € |
20: Verwaltungsergebnis | -423.826,43 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -423.826,43 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -423.826,43 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.764,30 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -426.590,73 € |