Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-249.152,29 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-249.152,29 €
68,21%
-98.615,09 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-98.615,09 €
27,00%
-11.139,72 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.139,72 €
3,05%
-6.061,21 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.061,21 €
1,66%
-190 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-190 €
0,05%
-93 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-93 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 27.564,36 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 394,24 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 27.958,60 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -365.251,31 € |
20: Verwaltungsergebnis | -337.292,71 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -337.292,71 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -337.292,71 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.942,35 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -348.235,06 € |