Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-263.590,87 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-263.590,87 €
68,27%
-104.913,25 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-104.913,25 €
27,17%
-11.251,09 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.251,09 €
2,91%
-6.208,86 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.208,86 €
1,61%
-93 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-93 €
0,02%
-15,64 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-15,64 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 22.057,87 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 204,24 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 22.262,11 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -386.072,71 € |
20: Verwaltungsergebnis | -363.810,60 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -363.810,60 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -363.810,60 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.476,14 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -367.286,74 € |