Jugendhilfeplanung

Haushaltsdiagramm

-142.161,09 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-142.161,09 €
80,88%
-22.748,16 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-22.748,16 €
12,94%
-10.543,26 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.543,26 €
6,00%
263,11 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
263,11 €
0,15%
-28,64 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-28,64 €
0,02%
19,04 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
19,04 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -142.161,09 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -22.748,16 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -10.543,26 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    263,11 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -28,64 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    19,04 €
  • Summe
    -175.199 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
282,15 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-175.481,15 €
20: Verwaltungsergebnis
-175.199 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
282,15 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-175.481,15 €
26: Ordentliches Ergebnis
-175.199 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-175.199 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-18.143,75 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-193.342,75 €