Rettungsdienst
Haushaltsdiagramm
-238.539,46 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-238.539,46 €
64,92%
-77.494,51 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-77.494,51 €
21,09%
37.449,73 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
37.449,73 €
10,19%
-12.385,44 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.385,44 €
3,37%
-1.299,64 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.299,64 €
0,35%
113,52 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
113,52 €
0,03%
-93 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-93 €
0,03%
-86,58 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-86,58 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 37.563,25 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -329.898,63 € |
20: Verwaltungsergebnis | -292.335,38 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 37.563,25 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -329.898,63 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -292.335,38 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -292.335,38 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -20.597,59 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -312.932,97 € |