Jugendhilfeplanung

Haushaltsdiagramm

-142.161,09 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-142.161,09 €
80,88%
-22.748,16 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-22.748,16 €
12,94%
-10.543,26 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.543,26 €
6,00%
263,11 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
263,11 €
0,15%
-28,64 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-28,64 €
0,02%
19,04 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
19,04 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -142.161,09 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -22.748,16 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -10.543,26 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    263,11 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -28,64 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    19,04 €
  • Summe
    -175.199 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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