Jugendhilfeplanung

Haushaltsdiagramm

-272.220,91 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-272.220,91 €
86,00%
-31.379,68 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-31.379,68 €
9,91%
-12.339,22 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.339,22 €
3,90%
505,47 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
505,47 €
0,16%
-61,09 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-61,09 €
0,02%
32,74 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
32,74 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -272.220,91 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -31.379,68 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -12.339,22 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    505,47 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -61,09 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    32,74 €
  • Summe
    -315.462,69 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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