Jugendhilfeplanung
Haushaltsdiagramm
-272.220,91 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-272.220,91 €
86,00%
-31.379,68 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-31.379,68 €
9,91%
-12.339,22 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.339,22 €
3,90%
505,47 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
505,47 €
0,16%
-61,09 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-61,09 €
0,02%
32,74 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
32,74 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 32,74 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 505,47 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 538,21 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -316.000,90 € |
20: Verwaltungsergebnis | -315.462,69 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -315.462,69 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -315.462,69 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -15.658,30 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -331.120,99 € |