Jugendhilfeplanung
Haushaltsdiagramm
-322.524,52 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-322.524,52 €
88,39%
-31.693,55 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-31.693,55 €
8,69%
-10.126,16 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.126,16 €
2,78%
509,29 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
509,29 €
0,14%
-19,43 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-19,43 €
0,01%
14,99 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
14,99 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 14,99 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 509,29 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 524,28 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -364.363,66 € |
20: Verwaltungsergebnis | -363.839,38 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -363.839,38 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -363.839,38 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -14.807,68 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -378.647,06 € |